医疗卫生机构内部审计精细化管理 9787516413470

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吴龚 著



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发表于2024-12-27

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图书介绍

店铺: 韵读图书专营店
出版社: 企业管理出版社
ISBN:9787516413470
商品编码:29638581942
包装:平装
出版时间:2016-09-01


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图书描述

   图书基本信息
图书名称 医疗卫生机构内部审计精细化管理 作者 吴龚
定价 168.00元 出版社 企业管理出版社
ISBN 9787516413470 出版日期 2016-09-01
字数 页码
版次 1 装帧 平装
开本 16开 商品重量 0.4Kg

   内容简介
本书在精讲内部审计基本知识与技能的基础上,将精细化的理念和原则引入医疗卫生机构的内部审计管理,全面科学地对医疗卫生机构的财务收支审计、预算执行与决算审计、基建项目审计、合同审计、经济责任审计、采购实务与物资采购审计、大型医疗设备绩效审计、科研经费审计、退费审计、植入类耗材审计、绩效工资审计、后勤社会化审计、科室绩效审计、“院办产业”审计、内部控制制度建设与审计、和社会资本合作项目运作与审计等各项内部审计工作进行了规范化、流程化、表单化、工具化的系统设计,对于推进医疗卫生机构内部审计规范化、制度化和信息化建设,实现医疗卫生机构内部审计广度和深度上的全覆盖,提高医疗卫生机构内部审计人员工作能力、质量和效率具有较强的实操指导作用。

   作者简介
吴龚,现任中国卫生内部审计网、中培医院网主编,北京国际交流协会法律专业委员会主任委员。曾任中国卫生经济学会卫生财会分会培训部主任、中部审计协会卫生分会培训部主任。常年主讲课程包括:基建项目审计、采购与审计、经济合同管理与审计、财务收支审计、经济责任审计、专项审计、和社会资本合作项目实务及审计等,深受广大学员的好评。著有《医疗卫生机构内部审计精细化管理》《卫生计生系统采购法规汇编及解读》等专业著作。

   目录

章 内部审计概论  

1.1 内部审计的定义  

1.2 内部审计的种类  

1.3 内部审计的任务  

1.4 内部审计的特征  

1.5 内部审计的依据  

1.6 内部审计的组织方式  

1.7 内部审计机构  

1.8 内部审计人员  

第2章 内部审计准则  

2.1 内部审计准则体系综述  

2.2 内部审计基本准则  

2.3 内部控制审计准则 

第3章 内部审计证据  

3.1 内部审计证据综述  

3.2 内部审计证据的分类  

3.3 内部审计证据的特性  

3.4 内部审计证据的收集  

3.5 内部审计证据的分析  

3.6 内部审计证据的综合运用  

第4章 内部审计工作程序  

4.1 内部审计准备阶段  

4.2 内部审计实施阶段  

4.3 内部审计报告阶段  

4.4 内部审计后续阶段  

第5章 内部审计方法  

5.1 内部审计方法的定义  

5.2 内部审计方法的选用原则  

5.3内部审计方法的类型  

5.4 审计分析方法  

第6章 计算机内部审计  

6.1 计算机内部审计的定义  

6.2 信息技术革命与计算机内部审计的风险  

6.3 计算机内部审计的内容  

6.4 计算机内部审计的方式  

6.5 计算机内部审计的技术  

6.6 计算机内部审计的步骤  

6.7 计算机内部审计证据的特殊性  

6.8 计算机系统开发审计  

6.9 计算机辅助内部审计  

第7章 内部审计工作底稿  

7.1 内部审计工作底稿概述  

7.2 内部审计工作底稿的目的和主要作用  

7.3 内部审计工作底稿的分类  

7.4 内部审计工作底稿的基本要素和编制要求  

7.5 内部审计工作底稿管理  

第8章 内部审计报告  

8.1 内部审计报告概述  

8.2 内部审计报告的体裁  

8.3 内部审计报告的构成要素  

8.4 内部审计报告编制的基本原则  

8.5 内部审计报告的编报  

8.6 如何写好内部审计报告  

8.7 内部审计档案管理  

第9章 后续内部审计  

9.1 后续内部审计综述  

9.2 后续内部审计步骤  

0章 财务收支审计  

10.1 资产类审计  

10.2 负债类审计  

10.3 净资产类审计  

10.4 收入类审计  

10.5 支出费用类审计  

10.6 财务收支审计案例  

1章 预算执行和决算审计  

11.1 全面预算审计概述  

11.2 预算执行审计概述  

11.3 预算执行审计工作方案  

11.4 预算执行审计的方法  

11.5 预算执行审计的内容  

11.6 预算执行审计的流程  

11.7 决算审计内容  

11.8 预算执行和决算审计报告  

11.9 专项资金审计  

2章 合同审计  

12.1 合同审计概述  

12.2 合同的审计流程  

12.3 合同内部控制审计  

12.4 合同管理制度  

12.5 经济合同审计规定  

12.6 合同审计案例评析  

3章 经济责任审计  

13.1 经济责任审计综述  

13.2 经济责任审计实施  

13.3 经济责任审计评价和结果运用  

13.4 内设职能部门负责人经济责任审计  

13.5 中层干部经济责任审计方法  

4章 建设项目审计  

14.1 建设项目审计概述  

14.2 建设项目全过程审计  

14.3 零星修缮工程项目审计  

14.4 建设工程项目跟踪审计管理  

14.5 委托社会中介机构审计管理  

5章 采购实务与物资采购审计  

15.1 采购重点难点释义与操作实务  

15.2 物资采购审计  

6章 专项审计  

16.1 科研经费审计  

16.2 大型医疗设备绩效审计  

16.3 退费审计  

16.4 植入类耗材审计  

16.5 绩效工资审计 

16.6 后勤社会化外包审计 

16.7 科室绩效审计  

16.8 “院办产业”审计  

7章 内部控制制度建设、评价与审计  

17.1 内部控制建设流程与方法  

17.2 单位层面内部控制制度建设  

17.3 业务层面内部控制制度建设  

17.4 内部控制自我评价  

17.5 内部控制制度审计  

8章 和社会资本合作(PPP)模式政策解读、运作实务与审计  

18.1 热点问题与政策解读  

18.2 医院PPP模式与案例评析  

18.3 医院PPP项目运作实务  

18.4 PPP模式审计  

附录 内部审计中涉及到的医疗卫生机构主要合同模板  

1.医疗机构建设工程跟踪审计合同  

2.医疗机构药品统一配送合同  

3.医疗机构药品购销合同  

4.医疗机构医用耗材网上阳光采购合同  

5.医疗机构医疗设备购销合同  

6.医疗机构电梯日常维护保养合同  

7.医疗机构废物清运处置合同  

8.医疗机构洁净手术室维修保养合同  

9.医疗机构中央空调冷水机组保养合同  

10.医疗机构清掏合同  

11.医疗机构生活垃圾清运合同  

12.医疗机构保安服务合同  

13.医疗机构保洁服务合同  

14.医疗机构委托审计服务合同  

15.医疗机构托管协议  

16.医疗机构技术合作协议  

17.医联体/ 共同体合作协议  

参考文献  致谢


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