包邮 手把手教你做优秀税务会计:从入门到精通|974193

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蓝敏 著
图书标签:
  • 税务会计
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店铺: 互动创新图书专营店
出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111411871
商品编码:27158498213
出版时间:2013-03-01
页数:293

具体描述

 书[0名0]:  手把手教你做[0优0]秀税务[0会0]计:从入门到精通|974193
 图书定价:  39.8元
 图书作者:  蓝敏
 出版社:   [1机1] 械工业出版社
 出版日期:  2013/3/1 0:00:00
 ISBN号:  9787111411871
 开本:  16
 页数:  293
 版次:  1-1
 作者简介
蓝敏,曾任职于税务局、企业,从事企业税务咨询工作15年,在辅助企业应对税务稽查、调解税企纠纷、完善涉税内控、指导税务筹划方面拥有丰富的实务经验。
 内容简介
《手把手教你做[0优0]秀税务[0会0]计:从入门到精通》作者蓝敏从事企业税务咨询工作15年,辅助企业应对税务稽查、调解税企纠纷、完善涉税内控、指导税务筹划方面拥有丰富的实务经验。
《手把手教你做[0优0]秀税务[0会0]计:从入门到精通》精心总结了其15年涉税实务经验,手把手教你做[0优0]秀税务[0会0]计。[0第0]1~3章,从收入的角度,分别以增值税、营业税、企业所得税环环相扣地展开分析纳税义务。[0第0]4~5章,从扣除的角度,重点讲解增值税的进项抵扣、营业税的营业额扣减、企业所得税的税前扣除等事项。[0第0]6章介绍了经营中重要涉税环节“促销”的处理。[0第0]7~9章详细介绍了税收的征管、发票和[0法0]律责任,特别详细地介绍了企业如何正确维[0[0权0]0]。[0第0]10章是针对房产税、土地使用税、印花税的讲解。
 目录

《手把手教你做[0优0]秀税务[0会0]计:从入门到精通》
我以我心谈税务
前言
[0第0]1章 收入把握(上)·增值税
1.1 收入与有偿
1.2 购物卡背后
1.3 增值税收入
[0第0]2章 收入把握(中)·营业税
2.1 有偿提供应税劳务
2.2 无偿的营业税应税行为
2.3 收入金额与价外费用
2.4 投资、股[0[0权0]0]与股票
2.5 纳税时间
2.6 增值税与营业税
2.7 营业税改征增值税
[0第0]3章 收入把握(下)·企业所得税
3.1 总收入
3.2 不征税收入与免税收入
3.3 增值税免税的所得税问题
3.4 税收[0优0]惠
3.5 收入的期间特性
3.6 与增值税、营业税间的差异
3.7 与[0会0]计处理间的差异
3.8 所得税视同销售
[0第0]4章 扣除(上)·增值税与营业税
4.1 增值税进项抵扣
4.2 营业税扣除的原则
4.3 营改增试点中的扣除问题
[0第0]5章 扣除(下)·企业所得税
5.1 所得税上的三步曲
5.2 资产成本与折旧
5.3 你是不是我的雇员
5.4 外派的总经理
5.5 月饼税与职工食堂
5.6 费用、补贴、资产
5.7 利息的扣除
5.8 [0[0权0]0]责发生制
[0第0]6章 促销业务中的税务确认与[0会0]计处理
6.1 折扣销售
6.2 现金返利
6.3 营销费用
6.4 实物返利
6.5 营业税
6.6 销售折让
6.7 现金折扣
6.8 包修、保修
6.9 所得税因素
6.10 特殊案例
[0第0]7章 税收的征管
7.1 预征与预缴
7.2 扣缴义务人
7.3 企业所得税的汇总纳税
7.4 关联调整
[0第0]8章 发票与证据
8.1 以票控税
8.2 业务与发票
8.3 发票的效力
8.4 发票不是万能的
8.5 做好发票工作
[0第0]9章 [0法0]律责任与税收维[0[0权0]0]
9.1 零申报行不行
9.2 [0法0]律责任
9.3 税务稽查
9.4 稽查维[0[0权0]0]
9.5 纳税[0评0]估
9.6 《征管[0法0]》[0第0]五十一条
[0第0]10章 其他税种
10.1 房产税
10.2 土地使用税
10.3 印花税
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《手把手教你做**税务[0会0]计(从入门到精通[0会0]计*速入职晋级)》编*者蓝敏。
本书作者蓝敏拥有丰富的涉税处理实务经验,本书主要根据其多年工作经验和培训课程讲义编写而成,书中不仅从收入角度介绍了增值税、营业税、企业所得税等涉税事项的分析与处理,还从扣除角度重点讲解了增值税的进项抵扣、营业税的营业额扣减、企业所得税的税前扣除等事项。书中[0大0]量案例主要来自实际工作和辅导企业过程中遇到或发现的问题,还有一部分则是培训[0学0]员和[0会0]计视野网友的提问。

揭秘税海:从零开始,掌握核心税务会计技能 在现代商业运作中,税务会计扮演着至关重要的角色。它不仅是企业合规经营的基石,更是提升财务效率、优化税收筹划的利器。然而,对于许多初入职场的新手,或是希望系统提升税务知识的从业者而言,税法如同迷宫,错综复杂,令人望而生畏。本书旨在打破这一壁垒,以最直观、最易懂的方式,带领读者一步步走进税务会计的世界,从入门到精通,掌握企业在税收方面的核心技能。 一、 税务会计的基石:基础概念与原理 本书将从最基本的内容讲起,为读者打下坚实的理论基础。我们将深入剖析税务会计的核心概念,包括: 税收的本质与功能: 了解税收的来源、种类以及其在国家经济社会发展中的作用,从而理解税务会计的根本目的。 税法体系的构成: 梳理中国税法体系的框架,包括法律、行政法规、规章等不同层级,以及不同税种的立法依据,帮助读者建立整体认知。 会计与税务的联系与区别: 阐明会计核算与税务处理之间的逻辑关系。为何会计报表数据需要进行纳税调整?这些调整背后遵循的原则是什么?我们将详细解释,消除读者在此方面的困惑。 基本税种的认知: 重点介绍中国最常见、最核心的税种,如增值税、企业所得税、个人所得税、消费税、城市维护建设税、教育费附加等。我们将对每个税种的征税对象、计税依据、税率、征收方式等进行详尽解读,并结合实际案例,让读者初步掌握各类税种的基本计算方法。 二、 实操演练:财务报表与税务申报 理论的最终目的是指导实践。本书将紧密结合财务报表,引导读者进行实际的税务处理和申报工作。 财务报表中的税务信息: 分析资产负债表、利润表、现金流量表中与税务相关的项目,例如应交税费、所得税费用、税收优惠等,理解它们在财务报表中的意义及其对税务的影响。 纳税调整的艺术: 这是税务会计中最具挑战性的环节之一。我们将详细讲解哪些会计处理需要进行纳税调增,哪些需要进行纳税调减,以及具体的调整方法。例如,固定资产折旧的税法规定与会计规定差异、业务招待费的税前扣除比例、广告费的税前扣除限额等,都将通过具体公式和案例进行演示,让读者能够准确无误地进行纳税调整。 企业所得税汇算清缴全攻略: 这是企业税务工作的重中之重。我们将分步骤、分模块地讲解企业所得税汇算清缴的流程,包括: 收入的确认与计量: 哪些收入需要计入应税所得?如何准确确认收入的实现时间? 成本、费用、损失的税前扣除: 哪些成本、费用、损失可以税前扣除?扣除的限额是多少?如何准备扣除的凭证? 资产的税务处理: 固定资产、无形资产、长期待摊费用等的折旧、摊销与税法的差异处理。 投资收益、利息收入、租金收入等的税务处理。 弥补以前年度亏损的规定。 年度纳税申报表的填写: 详细解析企业所得税年度纳税申报表(A类)的每一项填列要求,并结合实际数据进行模拟填报,确保读者能够独立完成申报表的填写。 增值税申报实务: 作为流转税的重要组成部分,增值税的申报同样至关重要。我们将深入讲解: 不同税率的适用: 一般计税方法和简易计税方法的选择与应用。 销项税额的计算: 销售货物、提供劳务、不动产销售等的增值税计算。 进项税额的抵扣: 哪些进项可以抵扣?如何取得合规的进项发票? 期末留抵税额的处理。 增值税申报表的填写: 详细解析增值税纳税申报表的各项数据来源和填列方法。 其他税种的申报: 简要介绍个人所得税(代扣代缴)、消费税、城市维护建设税、教育费附加等相关税种的申报要点,帮助读者建立全面的税务申报知识体系。 三、 进阶提升:税务风险与筹划 掌握基础的税务处理和申报只是第一步,更重要的是学会识别和规避税务风险,并进行有效的税务筹划。 税务风险识别与防范: 常见的税务风险点: 虚开发票、不合规的成本费用列支、税收优惠的滥用、隐瞒收入等,我们将深入分析这些风险的成因和后果。 内控与风险控制: 如何建立健全内部控制制度,从源头上防范税务风险? 税务稽查的应对: 了解税务稽查的流程、常见检查项目,以及如何配合税务机关的检查,降低被处罚的风险。 税务筹划的智慧: 合法合规的税务筹划理念: 强调税务筹划必须在法律法规允许的框架内进行,绝不触碰法律底线。 常见的税务筹划方法: 利用税收优惠政策: 了解国家及地方发布的各项税收优惠政策,并分析如何将其合理应用于企业经营中。 成本费用归集与分摊: 如何通过合理的成本费用归集和分摊,优化税负? 合同签订的税务考量: 在合同条款中考虑税务因素,提前规避潜在的税务风险。 股权结构与投资的税务影响。 研发费用加计扣除的筹划。 案例分析: 通过具体的企业案例,展示如何运用税务筹划的方法,在合法合规的前提下,降低企业的税负,提高经济效益。 四、 行业特殊性与前沿动态 随着经济的发展和税收政策的不断调整,税务会计也面临着新的挑战和机遇。 特定行业的税务处理: 简要介绍一些特殊行业的税务处理特点,例如: 高新技术企业: 研发费用加计扣除、所得税优惠等。 软件企业: 增值税即征即退、所得税优惠等。 房地产开发企业: 预售收入确认、土地增值税等。 外商投资企业: 税收协定、利润汇出等。 税收政策的最新动态: 关注国家最新发布的税收政策,如营改增的深化、新的税种改革、税收征管方式的改变等,帮助读者及时更新知识,适应变化。 电子化税务申报与管理: 介绍税务申报的电子化趋势,如电子发票、金税工程等,以及如何利用信息化手段提升税务管理效率。 本书特色: 循序渐进,层层递进: 从基础概念到实操演练,再到进阶提升,内容安排科学合理,确保读者能够逐步掌握。 案例丰富,图文并茂: 大量贴近实际的案例分析,配合清晰的图表,让复杂的税务知识变得生动易懂。 语言通俗,逻辑清晰: 避免使用晦涩难懂的专业术语,用最贴近生活的语言解释税法条文,让读者轻松理解。 强调实操,注重应用: 每一个知识点都紧密结合实际操作,帮助读者学以致用,解决工作中的实际问题。 与时俱进,紧跟政策: 及时更新税收政策信息,确保本书内容的权威性和实用性。 本书不仅适合财务、会计、税务等相关专业的初学者,也适合在职的财务人员、企业管理者以及对税务知识感兴趣的各界人士。通过本书的学习,您将不再对税务问题感到茫然,而是能够自信地应对各种税务挑战,成为一名出色的税务会计人才,为企业创造更大的价值。

用户评价

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我是一名刚入行的财务新人,对税务会计简直是一窍不通,每次看到税务申报表都头疼欲裂。这本书的出现,简直就是救星!它用非常通俗易懂的语言,把我从零基础开始,一点点引导进税务会计的世界。书中的图文并茂,让我能够更直观地理解复杂的概念。例如,书中对于发票的种类、用途以及如何进行验真,都有非常详细的图解和说明,让我一下子就明白了其中的门道。还有关于企业所得税的计算,以前觉得无比复杂,现在通过书中的案例,我竟然能够一步步跟着算出来。最让我惊喜的是,书中还提供了一些实用的表格和清单,帮助我梳理工作流程,避免遗漏。读完这本书,我不再害怕面对税务问题,甚至开始对税务工作产生了一点点兴趣,这在以前是不可想象的。

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这套书简直是我职业生涯中的一盏明灯!一直以来,税务会计对我来说就像一个复杂的迷宫,各种条规、计算、申报流程让我头昏脑胀。自从我翻开这本书,那种迷茫感就烟消云散了。作者以一种极其亲切、接地气的方式,把原本枯燥晦涩的税务知识,分解成一个个易于理解的小步骤。书中大量的案例分析,简直就像身临其境地在操作一样,我一边看,一边对照自己的工作,很多之前想不明白的地方,瞬间就豁然开朗了。尤其是关于增值税进项抵扣的部分,讲解得特别细致,让我彻底搞懂了那些容易出错的环节。还有所得税的预缴和汇算清缴,也给了我很多实用的技巧和注意事项,让我不再对这些流程感到畏惧。这本书真的做到了“手把手教”,不仅仅是理论的讲解,更是操作的指导,读完之后,我感觉自己瞬间升级,处理税务申报的效率和准确性都有了质的飞跃。

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作为一名资深的财务主管,我一直都在寻找一本能够帮助我提升税务筹划能力的书籍。这本书虽然定位是“教你做优秀税务会计”,但其中对于税务风险防范和合法合规的深入探讨,给了我很大的启发。书中在讲解各项税种时,不仅仅停留在计算层面,更会分析不同情况下可能存在的税务风险,以及如何通过规范操作来规避这些风险。这对于我来说,是提升工作价值的关键。此外,书中关于一些复杂涉税业务的处理,例如关联交易、境外所得等,提供了非常专业且具有指导意义的分析。我从中学习到了很多以前未曾接触过的知识点,也让我对如何更有效地为公司进行税务管理有了新的认识。这本书的深度和广度,足以满足我这样的资深从业者的需求。

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坦白说,我最初是被“从入门到精通”这个标题吸引的,虽然有点营销意味,但的确是我这种想系统学习税务会计的人所需要的。这本书的内容编排非常合理,从最基础的会计原理和税务基础知识开始,循序渐进地深入到各种税种的核算、申报和管理。我特别欣赏书中对每一项税务政策的解释,都非常清晰,并且会结合最新的法规进行解读,这对于我这种需要紧跟政策变化的会计人员来说,简直太重要了。书中还包含了大量实际操作的表格和模板,我可以直接套用,大大节省了我的工作时间。而且,作者在讲解过程中,非常注重细节,很多我在日常工作中容易忽略的小问题,都在书中得到了提醒和纠正。读完之后,我对税务会计的整体框架和逻辑有了更清晰的认识,不再是零散的知识点堆砌,而是形成了一个完整的知识体系。

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我是一位创业公司的老板,公司刚起步,很多财务方面的事情都得亲力亲为。我之前对税务方面了解不多,总是担心做得不够规范,会给公司带来不必要的麻烦。这本书的出现,帮我解决了大问题。它用最简洁明了的方式,把我需要了解的税务基础知识都梳理了一遍,让我这个非专业人士也能快速掌握。特别是关于小微企业适用的税收优惠政策,书中都有详细的介绍和如何申请的指导,让我能够更好地为公司节省成本。还有关于社保、公积金等方面的税务处理,也讲得很清楚,让我能够合法合规地为员工缴纳。这本书真的让我省去了很多请教专业人士的时间和精力,让我能够更专注于公司的核心业务发展。

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